目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
羽毛球服装推荐是一所集医疗、教学、科研、预防、干部保健、突发公共卫生事件应急处理和医疗急救于一体的大型综合新宝2,是昆明医科大学直属附属新宝2暨临床医学院,是国家首批住院医师规范化培训基地,省级医学科技创新基地。以名医荟萃、学科齐全、技术力量雄厚、特色专科突出、多学科综合优势强大位列云南医疗界榜首,在复旦大学新宝2管理研究所公布的西南区综合实力排行榜中两次位列第四,在全国三级公立新宝2绩效考核中连续6年保持在A+行列。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
1.党群工作部门共9个科室:党委办公室、纪检监察审计处、党委宣传统战部、党委研究生工作部、党委研究生工作部、党委学生工作部、工会办公室、团委、医学伦理办公室。
2.行政职能部门共27个科室:院务部、医务部、门诊部、护理部、临床教学管理部、科技教育部、人力资源部、财务部、资产管理部、后勤服务发展中心、离退休管理处、研究生工作办公室、学生工作办公室、信息中心、基建办公室、保卫部、医疗保险办公室、感染管理办公室、临床技能培训中心、临床医学研究中心、图书馆、干部保健办公室、运营管理部、公共卫生科、OPO办公室、事业发展部、审计科等。
3.临床医技科室共76个,包括神经外一科、神经外二科、神经内医科、神经内二科、介入科、老年心脏内科、老年呼吸内科、老年消化内科、老年重症医学科、心脏内一科、心脏内二科、心脏内三科、皮肤科、风湿免疫科、运动医学科、骨科、精神科、内分泌一科、内分泌二科、呼吸与危重症一科、呼吸与危重症二科、呼吸与危重症三科、胸外一科、胸外二科、儿内科、儿外科、预防保健科、心脏外科、心脏大血管外科、血管外科、临床药学中心、消化内科、中医科、肾脏内一科、肾脏内二科、感染性疾病科、血液内科、全科医学科、胃肠与疝外科、肝胆外科、乳腺外科、甲状腺外科、普通外科、创伤中心、耳鼻咽喉一科、耳鼻咽喉二科、产科、妇科、麻醉科、烧伤整形(颌面)外科、眼科、日间手术中心、泌尿外一科、泌尿外二科、生殖遗传科、器官移植科、重症医学科、疼痛科、肿瘤外科、肿瘤内科、肿瘤放疗科、康复医学科、急诊医学科、超声科、核医学科、医学影像科、医学检验科、病理科、临床营养科、健康管理中心、输血科、干疗内科、干疗外科、国际医学部、干部体检科、干部巡诊科等。
4.教学组织共29个,包括6个医学专业、23个学科教研室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
羽毛球服装推荐作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委部门2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员1984人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员1984人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员4358人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员4358人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1210人(离休0人,退休1210人)。年末遗属4人。
车辆编制20辆,在编实有车辆20辆。
三、重点工作概述
新宝2重视高端人才培养和梯队建设,有高级职称798人,博士540人、硕士1111人。国家级、部级、省级突出贡献专家和享受国务院、省政府特殊津贴者92名。云南省“兴滇英才计划”科技领军人才1人、云岭学者7人、名医122人、产业创新人才3人、青年人才69人。有何梁何利奖获得者1人,国家百千万工程人才2人,中国医师奖获得者1人,省中青年学术和技术带头人后备人才及省技术创新人才80名,云南省卫健委医学高端人才50名。何黎教授获得2016年“全国十大教书育人楷模”称号,团队2021年获“云南省黄大年式教学团队”的荣誉。荣获国家级、省部级劳模、三八红旗手、巾帼标兵等荣誉称号的先进个人不胜枚举。
医疗服务方面,新宝2现有西昌路院区、呈贡院区、高新院区3个院区,总占地455亩,总建筑面积50.41万平方米,职工6500余人,编制床位2536张,设有临床、医技科室77个。有国家级重点专科项目7个,省级临床重点专科项目36个,省级质控中心15个。先进诊疗设备有达芬奇机器人1台、PET/CT1台、高端直线加速器1台、核磁共振9台、CT15台、SPECT/CT1台、DSA8台。新宝2设有专病门诊248种,最高日门、急诊量1.6万人次。2024年总诊疗人次375万,出院人次21.2万,手术人次8.1万。
教学育人方面,博士研究生指导教师90人,硕士研究生指导教师409人,全日制本科生3042人、研究生1972。已经建成临床教学全程制度化教学管理体系和教学质量监控体系,被认定为首批国家临床教学培训示范中心,临床医学专业、麻醉专业获批国家一流本科专业建设点,医学影像学专业为云南省一流专业,2023年牵头临床医学专业成功获批国际一流(A类)专业,实现专业建设高质量发展。全国青年教师教学基本功比赛连续3年获一等奖;获全国高校微课比赛一等奖4项、二等奖6项;获得全国第二届MBBS英文教学讲课比赛一等奖;获第四届全国高校教师教学创新大赛三等奖;近3年获云南高校教师教学创新大赛特等奖2项、一等奖4项、二等奖1项、三等奖2项,2025年获第十二届昆明医科大学临床技能竞赛一等奖和二等奖。2019年至今共有228项省级、校级教育教学研究项目立项,校级重大培育教学成果3项;获省级、校级一流课程23门;获云南省教学成果奖二等奖6项;校级教学成果奖特等奖2项;主编、参编教材42部,发表教学论文数量在全国671家附属新宝2中排名第8。
科学研究方面,学术团队和平台等级和数量在省内独占鳌头。被认定为国家干细胞临床研究机构、国家药物临床试验机构,获教育部协同创新中心1个、教育部创新团队1个,省级创新团队15个,院士专家工作站30个,博士后科研工作站1个。国家中医药管理局重点研究室1个,云南省临床医学研究中心10个,省重点实验室2个,省临床医学中心6个,省工程技术研究中心2个,省工程研究中心4个;省卫健委内设研究机构30个(研究所8个)。2023年被评为“第二届研究型新宝2”。科研项目和科技成果数连续十余年名列全省卫生系统榜首。近5年获得国家自然科学基金项目159项;获得科技部科技支撑计划等国家级重点项目子课题28项,省部级科研项目617项,厅、市级科研项目168项;外来科研经费超过2.8亿元;获云南省科学技术奖49项,其中特等奖3项,一等奖5项、二等奖6项;获中华中医药学会科学技术一等奖、中国新宝2协会科技创新二等奖、中国老年保健医学会科技成果二等奖各1项;获云南省卫生科技成果奖47项;3项成果入选云南十大科技进展;作为第一或通讯作者单位在《柳叶刀-精神病学》《 Gastroenterology》《Cancer Cell》期刊上发表有国际影响力论文;获国家专利授权1800余项。
国际交流与合作方面。新宝2积极开展对外交流合作工作,在服务国家战略中提升医疗卫生服务水平,推进国际人才培养。新宝2挂牌“云南省国际诊疗保健合作中心”,以“国际化、专业化、优质化”为目标,促进同南亚东南亚国家在医疗卫生服务、科学研究、医学教育等领域的交流与合作。多次完成“光明行”项目,累计救助白内障患者超1400例。多次举办国际会议,共同研讨领域内热点、难点问题,搭建业内交流合作平台。新宝2每年积极派出医护专业人员赴法国、英国、美国等国家学习、进修、交流访问,累计公派达300余名。新宝2多次派遣援乌干达医疗队,多次获得全国援外医疗工作先进集体。
羽毛球服装推荐将继续贯彻“仁医仁术立院、真理真心育人”的核心理念,坚持“以患者为中心,以员工为核心”,牢记“维护健康、立德树人”的根本任务,全面提升医疗质量、医疗服务、医学教育、临床科研、新宝2管理能力和水平,强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新,努力建设云南引领、西部一流、全国知名、辐射南亚东南亚的高质量发展的现代化高水平医科大学附属新宝2。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位2024年无政府性基金财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
羽毛球服装推荐2024年度收入合计5071923276.45元。其中:财政拨款收入318697611.19元,占总收入的6.28%;无上级补助收入;事业收入4633549907.68元(含教育收费0.00元),占总收入的91.36%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入119675757.58元,占总收入的2.36%。
与上年相比,收入合计减少482118887.32元,下降8.68%。其中:财政拨款收入减少236270736.72元,下降42.57%;事业收入减少156108174.70元,下降3.26%;其他收入减少89739975.90元,下降42.85%。收入减少主要原因一是2024年的财政拨款收入较上年减少。2023年有用于康复新宝2建设的政府性基金财拨款收入100000000元和一般公共预算财政拨款收入100000000元,医务人员临时性工作补助25188719元。二是新宝2以三级公立新宝2绩效考核为导向,调整收入结构,降低药品、耗材收入。因此事业收入较上年略有减低。三是其他收入方面,2023年有医疗设备贴息贷款收入23010500元和PPP项目收入78209500元,2024年以上两项收入不存在,导致其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
羽毛球服装推荐2024年度支出合计5091586868.91元。其中:基本支出4186496871.11元,占总支出的82.22%;项目支出905089997.80元,占总支出的17.78%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少194400256.48元,下降3.68%。其中:基本支出减少465979982.66元下降10.02%;项目支出增加271579726.18元,增长42.87%。2024年基本支出减少的原因是2024年其他人员支出436980000.00元纳入项目支出核算,因此基本支出减少的同时项目支出增加。抵减2023年康复新宝2建设的专项债和财政项目补助资金共200000000.00元,项目支出增幅依然较大。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障羽毛球服装推荐机构正常运转的日常支出4186496871.11元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1229188440.00元,占基本支出的29.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2957308431.11元,占基本支出的70.64%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障羽毛球服装推荐为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出905089997.80元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
附一院提升医疗服务能力专项资金343589223.92元,主要用于房屋建筑物构建、设备购置、信息化建设等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
羽毛球服装推荐2024年度一般公共预算财政拨款支出318697611.19元,占本年支出合计的6.26%。与上年相比减少136270736.72元,下降29.95%,完成年初预算的109.98%。一般公共预算财政拨款支出减少的原因主要是2023年有用于康复新宝2建设的一般公共预算财政拨款支出100000000元,医务人员临时性工作补助25188719元,2024年无以上两项支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出26620268.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%,完成年初预算的153.12%。主要用于专项基础科研、科技人才队伍建设、科技条件专项和科技重大专项等支出;造成预决算差异的主要原因是我院所做的年初预算仅限于由省卫健委统一分配的部分,除此之外财政下达的资金大于该范围,全年预算数大于年初预算数,因此实际支出数大于年初预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出5025842.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%,完成年初预算的155.63%。主要用于兴滇英才支持计划青年人才培养、离退休人员一般公用经费、彩云博士后项目专项、政府特殊津贴发放等;造成预决算差异的主要原因是我院所做的年初预算仅限于由省卫健委统一分配的部分,除此之外财政下达的资金大于该范围,全年预算数大于年初预算数,因此实际支出数大于年初预算。
9.卫生健康(类)支出287051500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.07%,完成年初预算的106.65%。主要用于新宝2高质量发展三年行动计划专项、公立新宝2综合改革、卫生健康人才培养、保健基地新宝2能力提升、重大传染病防控、副省级以上干部保健专项等;造成预决算差异的主要原因是我院所做的年初预算仅限于由省卫健委统一分配的部分,除此之外财政下达的资金大于该范围,全年预算数大于年初预算数,因此实际支出数大于年初预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;上年无此项支出,支出决算较上年无变化。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年无变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无变动,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年无变动,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年无变动,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无变动,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无变动,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年无变动,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年无变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无变动,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年无变动,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年无变动,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无变动,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无变动,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
羽毛球服装推荐2024年机关运行经费支出0.00元,上年无此项支出,主要原因是不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,羽毛球服装推荐资产总额5391448416.32元,其中,流动资产1511720975.05元,固定资产2962063324.76元(净值),对外投资及有价证券4900000元,在建工程840938486.24元,无形资产70910452.71元(净值),其他资产915177.56元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少909236766.43元,其中固定资产减少166661138.26元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产1393项,账面原值62753274.70元,实现资产处置收入157501.75元;出租房屋3111.12平方米,账面原值16248987.98元,实现资产使用收入15022517.83元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
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三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额248901331.80元,其中:政府采购货物支出126017017.20元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出122884314.60元。授予中小企业合同金额8738698.30元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
羽毛球服装推荐2024年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
下载:决算绩效自评报告
